我们公司是个人独资企业,新注册的,以后每个月会有收入,这部分收入会划到法人个人卡上,那这个费用怎么做账呢?如果做分红的话,可以吗?
分红分录怎么做呢?因为没有做过独资企业的账?
如题 不动产租赁应该将租金在租赁期分摊 确认收入 这样一来如何享受小规模纳税人月或季免征增值税的优惠呢 每月可是还伴随着新业务产生的租金 其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。但如果是企业的话,就是需要和其他的收入合并,如果是季度不超过30万元的话,是免征增值税的。
我在事业单位上班,今年前十个月停薪留职了,和其他人一起开了个公司,从公司取得了收入,但是今年十一月份又回事业单位上班了,公司还在,也从公司取得了收入,想问一下,我今年的个税该如何申报?现在汇算清缴只是出了一个征求意见,最终的定稿还没有出来,具体可以参考以下征求意见稿的内容,看您是否需要汇算清缴。
请问老师,我家是建筑装饰公司,如果有个装修工程是无偿给对方干的,也就说只有成本没有收入,这种情况可以吗?根据 《财税 2016 36号文 附件1:营业税改征增值税试点实施办法》第十四条 下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产: (一)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。(二)单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。原则上来看,这种情况要视同销售。
转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。通过支付现金方式取得的投资资产,以购买价款为成本。请注意,不是只有特许权使用费需要交预提所得税,其他所得同样需要交纳,即便是变为其他名目同样还是需要缴纳。
我司为生产出口企业,年初与集团内的关联企业签订了一份年度销售合同,当时行业处于最低迷的时期,协议约定的价格较低,后续我司断断续续为该关联企业供货,价格都是协议价,产品均为出口,并按协议价报关和申报出口退税。后续由于行业回暖,产品市场价回升,我司的生产成本也增加,我司要求该关联企业给予我司一定金额的补贴,补贴金额为今年销售数量*协议价的20%,用以弥补前期价格的损失,若日后我司收到此笔补贴,该如何入账?在海关和出口退税方面又是如何处理?你好,问题已知悉!
小规模纳税人公司收入40万,但是要返30万给一个个人,怎么做账不会出现问题,又能少缴税 您好!依法纳税是每个企业和公民应尽的义务,您的问题已经超出了我们问答服务范畴,建议您寻求其他途径解决。以上对问题的解答,希望能帮助到您!