我单位组织非遗手艺人到我单位场地举办活动,我公司员工协助现场活动。顾客可以体验非遗手工制作并购买自制的作品或者购买手艺人制作的作品,作品收入收到我公司账户,我公司支付手艺人劳务费。假如收款1万,支付劳务费税前6000,请问我公司是按照1万确认收入还是按照4000确认收入,6000做代收代付?我公司该收入按什么项目确认收入?场地使用费吗?是否可以按照组织活动6%交增值税?
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您好!
按1万确认收入,按销售商品所适用的税率申报增值税。
回答仅供参考。
您好!小微 普陀公司变更法人流程费用 如下: 1、股东是外地公司股的话要去现场预约办理 2、需要带的材料是:营业执照+公章+新法人身份证原件十公司股的公章、营业执照,以及其他相...
请求标准规范的会计分录 谢谢老师指点 您好!预付IC卡充值款时,借:预付账款 贷:银行存款
我公司是小规模纳税人,现准备经营茶厂,从种茶到采茶到制作茶叶,最后销售。该业务是否属于食品农产品,小规模纳税人应该怎样缴税?小规模纳税人适用简易办法计征增值税时,适用的征收率为3%,小规模纳税人按月计征的,月销售额在10万及以下的免征增值税,按季纳税的,月销售额在30万及以下的免征。如果符合小微企业的标准还可以享受企业所得税的相关优惠。
请问我公司是药品生产企业,在进个各药店销售时,药店都会先收一笔进场费或上架费,请问这笔费用怎么处理,可以直接冲收入吗!因为很多药店都不开票。请问各位老师有什么好的办法?
全资子公司刚成立,独立核算,生产能力有限,母公司决定将外购生产设备免费租赁给子公司使用,不是投资,不是无偿赠送,只是5年免租,是否是视同销售?需要视同销售缴纳增值税和所得税。以上问题的回答,希望能帮助到您。
一般纳税人,增值税3%核定征收。请问计算企业所得税时的销售额含增值税吗?因为核定征收是按照收入的3%征税的,所以不含税收入和税额是不匹配的。
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